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工作内容/职位描述: 1.参与完善公司审计管理制度体系,制定审计工作实施细则、拟定审计实施标准;2.负责审计项目的实施,按要求拟定审计方案、开展远程及现场审计工作、编制审计底稿、出具审计报告、拟定审计意见等;3.负责公司内部审计发现问题的整改销号、与被审计公司沟通整改方案、销号标准并负责对被审计公司整改情况进行验收;4.负责审计成果应用,对审计结果进行梳理、总结、提炼,形成专项报告,推动业务及职能部门完善业务流程;5.负责公司内部控制评价工作,牵头完成每年内控评价,制定内控评价方案,提出独立评估和流程自评建议并组织落实,完成每年度内控评价报告;6.按要求开展违规经营投资责任追究工作,包括追责线索的收集、分配、初核、复核、处理等工作;7.领导交办的其它工作。 任职要求: 1.2025年及2026年毕业的应届毕业生,具备审计、会计、财务管理、经济学等硕士以上学历,具有注册会计师、中级以上审计师、会计师资格优先考虑;2.熟悉国家财经、审计相关法律法规、内审协会审计准则、企业会计准则、企业内部控制框架等;3.具备较好的逻辑思辨、文字写作、沟通协调及风险识别能力,恪守法律职业操守与保密原则;4.工作态度严谨负责、执行力强,具备良好的团队协作意识与学习能力。 立即申请 推荐给朋友 返回工作内容/职位描述:
1.参与完善公司审计管理制度体系,制定审计工作实施细则、拟定审计实施标准;2.负责审计项目的实施,按要求拟定审计方案、开展远程及现场审计工作、编制审计底稿、出具审计报告、拟定审计意见等;3.负责公司内部审计发现问题的整改销号、与被审计公司沟通整改方案、销号标准并负责对被审计公司整改情况进行验收;4.负责审计成果应用,对审计结果进行梳理、总结、提炼,形成专项报告,推动业务及职能部门完善业务流程;5.负责公司内部控制评价工作,牵头完成每年内控评价,制定内控评价方案,提出独立评估和流程自评建议并组织落实,完成每年度内控评价报告;6.按要求开展违规经营投资责任追究工作,包括追责线索的收集、分配、初核、复核、处理等工作;7.领导交办的其它工作。